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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018956
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166744
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509

Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
072-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102493
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.186.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.186.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Baterias, Cámaras y Cubiertas
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH