Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 44.427.957
Nro. Solicitud de Transferencia
131097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.250.180
Retención DNCP
₲ 158.325
Retención IVA
₲ 1.211.671
Retención Renta
₲ 807.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
069-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102749
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.179.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.179.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283001
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Cableado Estructurado y Eléctrico
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH