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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62380
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.727

Retención DNCP
₲ 1.910
Retención IVA
₲ 14.618
Retención Renta
₲ 9.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
069-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102749
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.179.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.179.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283001
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Cableado Estructurado y Eléctrico
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH