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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 9.891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.406.161

Retención DNCP
₲ 35.248
Retención IVA
₲ 269.755
Retención Renta
₲ 179.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
069-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102749
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.179.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.179.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283001
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Cableado Estructurado y Eléctrico
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH