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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 30.405.725
Nro. Solicitud de Transferencia
131097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.915.292

Retención DNCP
₲ 108.355
Retención IVA
₲ 829.247
Retención Renta
₲ 552.831
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
069-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102749
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.179.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.179.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283001
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Cableado Estructurado y Eléctrico
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH