Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 10.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.627.740
Retención DNCP
₲ 36.078
Retención IVA
₲ 276.109
Retención Renta
₲ 184.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
069-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102749
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.179.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.179.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283001
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Cableado Estructurado y Eléctrico
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH