Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011439
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50535
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.357
Retención DNCP
₲ 12.188
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 62.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102883
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.137.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.137.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276225
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH