Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011442
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.159.424
Retención DNCP
₲ 30.576
Retención IVA
₲ 234.000
Retención Renta
₲ 156.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102883
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.137.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.137.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276225
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH