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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43000
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-11001-11-23550
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.380.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.380.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215541
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional