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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106

Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-132389
Monto Contrato
₲ 288.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.471.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.471.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308470
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios Protocolares
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica