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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48851
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.006

Retención DNCP
₲ 14.540
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 74.181
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CO-12002-16-132389
Monto Contrato
₲ 288.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.471.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.471.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308470
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios Protocolares
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica