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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001526
Monto de la Factura
₲ 30.346.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86395
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.858.970

Retención DNCP
₲ 108.144
Retención IVA
₲ 827.632
Retención Renta
₲ 551.754
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113363
Monto Contrato
₲ 86.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.760.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.760.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289467
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4