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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009301
Monto de la Factura
₲ 17.995.370
Nro. Solicitud de Transferencia
171473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.417.046

Retención DNCP
₲ 68.442
Retención IVA
₲ 160.687
Retención Renta
₲ 349.195
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106258
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.448.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.448.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3