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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016055
Monto de la Factura
₲ 3.918.750
Nro. Solicitud de Transferencia
148756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.726.660

Retención DNCP
₲ 13.965
Retención IVA
₲ 106.875
Retención Renta
₲ 71.250
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110318
Monto Contrato
₲ 31.221.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.556.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.556.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293711
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1