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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824

Retención DNCP
₲ 1.176
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 6.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104043
Monto Contrato
₲ 18.963.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.470.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.470.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2