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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038372
Monto de la Factura
₲ 25.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.211.997

Retención DNCP
₲ 90.730
Retención IVA
₲ 694.364
Retención Renta
₲ 462.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110323
Monto Contrato
₲ 356.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.869.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.869.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293711
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1