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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.260

Retención DNCP
₲ 11.831
Retención IVA
₲ 90.545
Retención Renta
₲ 60.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110492
Monto Contrato
₲ 144.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.722.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.722.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2