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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006029
Monto de la Factura
₲ 1.719.630
Nro. Solicitud de Transferencia
134483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.377

Retención DNCP
₲ 6.253
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106205
Monto Contrato
₲ 102.227.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.328.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.328.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3