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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007282
Monto de la Factura
₲ 2.791.228
Nro. Solicitud de Transferencia
60612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.270

Retención DNCP
₲ 10.726
Retención IVA
₲ 16.508
Retención Renta
₲ 54.724
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105789
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.622.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.622.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1