Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 21.348.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129071
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.302.130
Retención DNCP
₲ 76.079
Retención IVA
₲ 582.235
Retención Renta
₲ 388.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
45/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109723
Monto Contrato
₲ 66.876.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.436.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.436.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5