Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003428
Monto de la Factura
₲ 7.496.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.129.035
Retención DNCP
₲ 26.715
Retención IVA
₲ 204.450
Retención Renta
₲ 136.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105719
Monto Contrato
₲ 305.216.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.125.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.125.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y baterias para vehiculos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1