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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002387
Monto de la Factura
₲ 6.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.744.881

Retención DNCP
₲ 21.528
Retención IVA
₲ 164.755
Retención Renta
₲ 109.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105646
Monto Contrato
₲ 101.183.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.351.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.351.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4