Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 26.398.900
Nro. Solicitud de Transferencia
108268
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.104.874
Retención DNCP
₲ 94.076
Retención IVA
₲ 719.970
Retención Renta
₲ 479.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113362
Monto Contrato
₲ 144.295.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.028.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.028.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289467
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4