Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 68.211.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.867.421
Retención DNCP
₲ 243.079
Retención IVA
₲ 1.860.300
Retención Renta
₲ 1.240.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113362
Monto Contrato
₲ 144.295.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.028.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.028.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289467
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4