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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002780
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.833

Retención DNCP
₲ 22.985
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 117.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106018
Monto Contrato
₲ 205.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.055.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.055.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2