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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 58.099.910
Nro. Solicitud de Transferencia
79780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.251.958

Retención DNCP
₲ 207.047
Retención IVA
₲ 1.584.543
Retención Renta
₲ 1.056.362
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115808
Monto Contrato
₲ 59.112.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.261.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.261.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3