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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001915
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236

Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-117066
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.681.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.681.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294096
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE PAÑALES DESECHABLES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)