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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 5.060.930
Nro. Solicitud de Transferencia
103775
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.812.852

Retención DNCP
₲ 18.035
Retención IVA
₲ 138.026
Retención Renta
₲ 92.017
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115807
Monto Contrato
₲ 39.446.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.979.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.627.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3