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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004071
Monto de la Factura
₲ 16.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.672.180

Retención DNCP
₲ 58.729
Retención IVA
₲ 449.455
Retención Renta
₲ 299.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104184
Monto Contrato
₲ 290.462.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.390.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.390.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283687
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LAS REGIONES DE CAAZAPA, MISIONES Y ÑEEMBUCU.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1