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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 5.965.027
Nro. Solicitud de Transferencia
85366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.632

Retención DNCP
₲ 21.257
Retención IVA
₲ 162.683
Retención Renta
₲ 108.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-103994
Monto Contrato
₲ 244.073.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.300.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.300.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279127
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)