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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 45.351.373
Nro. Solicitud de Transferencia
81213
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.128.331

Retención DNCP
₲ 161.616
Retención IVA
₲ 1.236.856
Retención Renta
₲ 824.570
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112226
Monto Contrato
₲ 379.541.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.937.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.937.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional