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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025863
Monto de la Factura
₲ 6.812.600
Nro. Solicitud de Transferencia
13906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.217.159

Retención DNCP
₲ 24.278
Retención IVA
₲ 185.798
Retención Renta
₲ 123.865
Multa
₲ 261.500

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
384/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113465
Monto Contrato
₲ 40.021.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.095.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.095.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)