Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 30.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.893
Retención DNCP
₲ 107
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
385/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113466
Monto Contrato
₲ 131.013.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.200.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.200.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)