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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873

Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
385/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113466
Monto Contrato
₲ 131.013.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.200.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.200.598

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)