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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001131
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.790.011

Retención DNCP
₲ 25.444
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 129.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
409/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110031
Monto Contrato
₲ 120.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.200.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.200.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)