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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003036
Monto de la Factura
₲ 35.217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177904
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.171.853

Retención DNCP
₲ 124.220
Retención IVA
₲ 960.464
Retención Renta
₲ 960.463
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211386
Monto Contrato
₲ 177.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.053.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.053.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados