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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000531
Monto de la Factura
₲ 9.621.651
Nro. Solicitud de Transferencia
75096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.621.651

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
127/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-29726
Monto Contrato
₲ 235.019.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.109.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.109.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207745
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional