Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053172
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
231/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-41031
Monto Contrato
₲ 13.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner, Tintas y Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional