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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004436
Monto de la Factura
₲ 3.096.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
183/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-39252
Monto Contrato
₲ 12.644.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.024.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.024.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207854
Nombre de la Licitación
LCO 20/2011 Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional