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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021827
Monto de la Factura
₲ 10.252.056
Nro. Solicitud de Transferencia
13537
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.942.208

Retención DNCP
₲ 39.271
Retención IVA
₲ 70.217
Retención Renta
₲ 200.360
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Abierto N° 05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108311
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.161.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.161.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior