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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003060
Monto de la Factura
₲ 52.100.700
Nro. Solicitud de Transferencia
119500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.546.819

Retención DNCP
₲ 185.668
Retención IVA
₲ 1.420.928
Retención Renta
₲ 947.285
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108101
Monto Contrato
₲ 582.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.895.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.895.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional