Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 9.052.857
Nro. Solicitud de Transferencia
175478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.609.103
Retención DNCP
₲ 32.261
Retención IVA
₲ 246.896
Retención Renta
₲ 164.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-106104
Monto Contrato
₲ 119.952.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.080.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.080.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimientos y Reparaciónes de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES