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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030890
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164347
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619

Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-113541
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.270.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.270.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284620
Nombre de la Licitación
Adquisiciôn de Seguros Generales - Pluri Anual
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES