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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018647
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.628

Retención DNCP
₲ 2.281
Retención IVA
₲ 17.455
Retención Renta
₲ 11.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Abierto N° 11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-116120
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.205.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.205.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291965
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior