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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 16.952.711
Nro. Solicitud de Transferencia
142170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.952.711

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-96007
Monto Contrato
₲ 50.822.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.549.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.549.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep