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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004014
Monto de la Factura
₲ 6.713.750
Nro. Solicitud de Transferencia
59923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.713.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Yugo S.R.L.
RUC
80022742-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-12120
Monto Contrato
₲ 54.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.831.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.831.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas