Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069373
Monto de la Factura
₲ 122.193.900
Nro. Solicitud de Transferencia
51299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.193.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-4172
Monto Contrato
₲ 129.868.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.868.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.868.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187704
Nombre de la Licitación
Adq. de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia