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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015038
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69887
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.247

Retención DNCP
₲ 13.691
Retención IVA
₲ 32.209
Retención Renta
₲ 69.853
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104038
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.107.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.107.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio