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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017358
Monto de la Factura
₲ 10.140.350
Nro. Solicitud de Transferencia
123803
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.836.512

Retención DNCP
₲ 38.880
Retención IVA
₲ 66.590
Retención Renta
₲ 198.368
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104038
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.107.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.107.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio