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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004633
Monto de la Factura
₲ 36.379.100
Nro. Solicitud de Transferencia
46541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.600.371

Retención DNCP
₲ 129.315
Retención IVA
₲ 989.649
Retención Renta
₲ 659.765
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105723
Monto Contrato
₲ 56.698.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.919.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.919.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288771
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio